U C H W A Ł A    Nr  255

 

RADY    MIASTA    K O N I N A

 

z  dnia  31  m a r c a  2004  roku

 

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2004 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) -  Rada   Miasta Konina    u c h w a l a  ,   co  następuje :

 

 

§ 1.

 

W uchwale Nr 243 Rady Miasta Konina z dnia 3 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu

miasta Konina na 2004 rok  wprowadza  się  następujące  zmiany :

 

 

1.   W  § 1  ust. 1

 

       Kwotę dochodów ogółem                                                                           171 706 328,00

       zastępuje się kwotą                                                                                     173 736 539,00

       z tego:

 

       a)  kwotę dochodów gminy                                                                         112 570 925,00

            zastępuje się kwotą                                                                                113 976 940,00

            w tym:

 

            - kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu

               administracji  rządowej zlecone gminie ustawami                                  4 048 677,00

               zastępuje się kwotą                                                                                  4 463 093,00

 

            - wprowadza się dotację celową na zadania realizowane na

               podstawie porozumień z organami administracji rządowej                            3 250,00

 

       b)  kwotę dochodów powiatu ogółem                                                            59 135 403,00

             zastępuje się kwotą                                                                                  59 759 599,00

             w tym:

 

             - kwotę dotacji celowych na zadania z zakresu administracji

                rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat                          6 423 920,00

                zastępuje się kwotą                                                                                 6 534 305,00

 

 

W części dotyczącej dochodów gminy

 

 

2.   W  Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

Dz.

Rozdz.

§

Zmniejsza się

Zwiększa się

Ogółem

w tym:

Ogółem

w tym:

zadania z zakresu administracji rządowej

zadania z zakresu administracji rządowej

700

70005

O750

 

 

450 000,00

 

710

71035

2020

 

 

3 250,00

 

758

75801

2920

 

 

490 849,00

 

852

 

 

300,00

300,00

8 100,00

8 100,00

 

85203

2010

 

 

5 000,00

5 000,00

85213

2010

 

 

3 100,00

3 100,00

85219

2010

300,00

300,00

 

 

900

 

 

0,00

0,00

419 116,00

406 616,00

 

90015

2010

 

 

406 616,00

406 616,00

90095

2440

 

 

12 500,00

 

926

92605

 

0,00

0,00

35 000,00

0,00

 

 

2700

 

 

25 000,00

 

2710

 

 

10 000,00

 

RAZEM

300,00

300,00

1 406 315,00

        414 716,00

 

 

3.   W  Załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

Dz.

Rozdz.

§

Zmniejsza się

Zwiększa się

Ogółem

w tym:

Ogółem

w tym:

zadania z zakresu administracji rządowej

zadania z zakresu administracji rządowej

710

71035

2020

 

 

3 250,00

 

RAZEM

 

 

3 250,00

 

 

 

W  części  dotyczącej  dochodów  powiatu.

 

4.   W  Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

Dz.

Rozdz.

§

Zmniejsza się

Zwiększa się

Ogółem

w tym:

Ogółem

w tym:

zadania z zakresu administracji rządowej

zadania z zakresu administracji rządowej

700

70005

2110

 

 

385,00

385,00

754

75411

2110

 

 

110 000,00

110 000,00

758

75801

2920

 

 

517 611,00

 

852

85202

2130

3 800,00

 

 

 

RAZEM

3 800,00

0,00

627 996,00

110 385,00

 

 

5.   W  § 1  ust. 3

 

       Kwotę wydatków ogółem                                                                           197 053 204,00

       zastępuje się kwotą                                                                                     198 083 415,00

       z tego:

 

       a)  kwotę wydatków gminy ogółem                                                            117 735 446,00

            zastępuje się kwotą                                                                                118 141 461,00

            w tym:

 

            - kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji

               rządowej zlecone gminie ustawami                                                          4 048 677,00

               zastępuje się kwotą                                                                                   4 463 093,00

 

            - wprowadza się wydatki na zadania realizowane na podstawie

               porozumień z organami administracji rządowej                                              3 250,00

 

 

       b)  kwotę wydatków powiatu ogółem                                                             79 317 758,00

             zastępuje się kwotą                                                                                   79 941 954,00

             w tym:

 

             - kwotę wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

               zlecone ustawami do realizacji przez powiat                                           6 423 920,00

               zastępuje się kwotą                                                                                   6 534 305,00

 

 

 

W  części  dotyczącej  wydatków gminy

 

 

6.   W  Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

Dz.

Rozdz.

§

Zmniejsza się

Zwiększa się

Ogółem

w tym:

Ogółem

w tym:

zadania z zakresu administracji rządowej

zadania z zakresu administracji rządowej

700

 

 

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

 

70005

4430

5 000,00

 

 

 

70095

 

5 000,00

0,00

10 000,00

0,00

 

4260

 

 

10 000,00

 

4430

5 000,00

 

 

 

710

71035

4270

 

 

3 250,00

 

750

75023

 

0,00

0,00

485 500,00

0,00

 

 

4300

 

 

450 000,00

 

6060

 

 

35 500,00

 

758

75818

4810

 

 

649 916,00

 

801

 

 

3 259,00

0,00

28 259,00

0,00

 

80101

 

3 259,00

0,00

3 259,00

0,00

 

3020

900,00

 

 

 

3030

1 965,00

 

 

 

4010

 

 

471,00

 

4040

 

 

1 888,00

 

4270

 

 

900,00

 

4410

394,00

 

 

 

80195

4210

 

 

25 000,00

 

852

 

 

7 500,00

300,00

15 300,00

8 100,00

 

85203

4300

 

 

5 000,00

5 000,00

85213

4130

 

 

3 100,00

3 100,00

85215

 

7 200,00

0,00

7 200,00

0,00

 

3110

7 200,00

 

 

 

4610

 

 

7 200,00

 

85219

4010

300,00

300,00

 

 

854

 

 

59 773,00

0,00

206,00

0,00

 

85401

 

206,00

0,00

206,00

0,00

 

4010

 

 

117,00

 

4040

 

 

89,00

 

4110

206,00

 

 

 

85412

 

27 967,00

0,00

0,00

0,00

 

4220

2 967,00

 

 

 

4300

25 000,00

 

 

 

85415

3240

31 600,00

 

 

 

900

 

 

1 230 000,00

0,00

449 116,00

406 616,00

 

90001

6050

1 000 000,00

 

 

 

90003

 

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

 

4210

30 000,00

 

 

 

4300

 

 

30 000,00

 

90015

 

200 000,00

0,00

406 616,00

406 616,00

 

4260

150 000,00

 

253 605,00

253 605,00

4300

50 000,00

 

153 011,00

153 011,00

90095

4300

 

 

12 500,00

 

926

 

 

40 000,00

0,00

115 000,00

0,00

 

92604

 

40 000,00

0,00

80 000,00

0,00

 

4210

10 000,00

 

 

 

4270

30 000,00

 

 

 

6050

 

 

80 000,00

 

92605

4270

 

 

35 000,00

 

RAZEM

1 350 532,00

300,00

1 756 547,00

414 716,00

 

 

 

7.   W  Załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

Dz.

Rozdz.

§

Zmniejsza się

Zwiększa się

Ogółem

w tym:

Ogółem

w tym:

zadania z zakresu administracji rzadowej

zadania z zakresu administracji rzadowej

710

71035

4270

 

 

3 250,00

 

RAZEM

 

 

3 250,00

 

 

 

W  części  dotyczącej  wydatków  powiatu

 

 

8.   W  Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

Dz.

Rozdz.

§

Zmniejsza się

Zwiększa się

Ogółem

w tym:

Ogółem

w tym:

zadania z zakresu administracji rzadowej

zadania z zakresu administracji rzadowej

700

70005

4590

 

 

385,00

385,00

754

75411

 

20 500,00

20 500,00

130 500,00

130 500,00

 

 

4060

10 500,00

10 500,00

 

 

4080

10 000,00

10 000,00

 

 

4110

 

 

65 560,00

65 560,00

4120

 

 

4 940,00

4 940,00

4250

 

 

60 000,00

60 000,00

758

75818

4810

 

 

508 111,00

 

801

80195

4210

 

 

9 500,00

 

852

85202

4010

3 800,00

 

 

 

854

85406

 

9 800,00

0,00

9 800,00

0,00

 

 

4010

9 800,00

 

 

 

4040

 

 

9 800,00

 

RAZEM

34 100,00

20 500,00

658 296,00

130 885,00

 

 

 

9.   W  § 2  do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

ust. 1  otrzymuje nowe brzmienie w treści:

 

„Deficyt w wysokości  24.346.876 zł  zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami”.

 

 

 

w  ust. 2

 

 

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę

w tym:

           § 952  zmniejsza się o kwotę                            1 000 000,00 zł

 

 

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści  Załącznika Nr 1

do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

10.   W  § 5  do uchwały  budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

Zwiększa się rezerwy o kwotę                                     1 158 027,00

w tym:

pkt 1 rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę                             130 000,00

w tym:

          a) część gminną zwiększa się o kwotę                           130 000,00

 

 

pkt 2 rezerwę celową oświatową zwiększa się o kwotę       1 028 027,00

w tym:

          a) część gminną zwiększa się o kwotę                          519 916,00

          na: zajęcia pozalekcyjne; remonty bieżące; nagrody Prezydenta

          Miasta; doposażenie placówek; kolonie i obozy; pomoce naukowe;

          płatności wynikające z wyroków sądowych, wynagrodzenia osobowe

          i pochodne od wynagrodzeń, stypendia dla uczniów,

 

          b) część powiatową zwiększa się o kwotę                    508 111,00

          na: zajęcia pozalekcyjne; remonty bieżące; nagrody Prezydenta

          Miasta; doposażenie placówek; kolonie i obozy; pomoce naukowe;

          płatności wynikające z wyroków sądowych, wynagrodzenia

          osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

 

 

 

11.   W  § 7

 

pkt 1  otrzymuje nowe brzmienie:

 

 

„Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok w kwotach:

                    -   przychody      16.535.000 zł,

                    -   wydatki          16.308.710 zł”.

 

 

W  Załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej obejmującym

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2004 rok – dokonuje się następujących zmian:

 

 

Zmniejsza się plan wydatków ogółem                                                         435 600,00

w tym:

poz. III – Wydatki  majątkowe o kwotę                                                       260 000,00

w tym:

           § 6110 zmniejsza się o kwotę                                                            260 000,00

            - Termorenowacja budynku przy ul. Sybiraków 4                                       200 000,00

            - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku

               przy ul. Energetyka 4                                                                                   60 000,00

 

 

 

poz. IV – Pozostałe wydatki zmniejsza się o kwotę                                     175 600,00

w tym:

           pkt 1  Edukacja ekologiczna o kwotę                                                                   600,00

            lit b/ § 4300 – akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura

            i materiały fachowe                                                                                              600,00

 

            pkt 2  Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,

            zakrzewień oraz parków w mieście                                                               175 000,00

            w tym:

            lit c/ § 2450 zmniejsza się o kwotę                                                                  15 000,00 

            -  dotacja dla POD im. Z. Urbanowskiej                                                          15 000,00

 

 

 

            lit g/ § 4300 zmniejsza się o kwotę                                                                  10 000,00

            -  bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej

               (parki, skwery, place zabaw)                                                                         10 000,00

 

            lit  h/ § 4300 zmniejsza się o kwotę                                                                 50 000,00

            - Renowacja i odtwarzanie terenów zielonych w Parku 700-Lecia-II etap     50 000,00

 

            lit  i/ § 4300 zmniejsza się o kwotę                                                                  50 000,00

            - Zagospodarowanie terenów pogórniczych os. Zatorze                                  50 000,00

 

            lit  j/ § 4300 zmniejsza się o kwotę                                                                  50 000,00

            - Renowacja i odtwarzanie terenów zielonych w Parku im. F. Chopina         50 000,00

 

 

 

poz. VI  Stan funduszu obrotowego na koniec roku zmniejsza się o kwotę     13 500,00

 

 

 

Zwiększa się plan wydatków ogółem                                                              449 100,00

w tym:

poz. III – Wydatki majątkowe o kwotę                                                           438 500,00

w tym:

          § 6110 zwiększa się o kwotę                                                    163 500,00

          - Renowacja i odtwarzanie terenów zielonych

            w Parku 700-Lecia – II etap                                                      50 000,00

          - Zagospodarowanie terenów pogórniczych os. Zatorze             50 000,00

          - Renowacja i odtworzenie terenów zielonych

            w Parku im. F. Chopina                                                             50 000,00

          - Termorenowacja budynku i modernizacja węzła

             cieplnego Bursy Szkolnej Nr 2                                                 13 500,00

 

 

 

          § 6270 zwiększa się o kwotę                                                       275 000,00

          - Współfinansowanie wykonania termorenowacji budynku

             przy ul. Sybiraków 4 – dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej

             Sybiraków 4                                                                             200 000,00

 

          - Współfinansowanie wykonania kanalizacji deszczowej do

             budynku przy  ul. Energetyka 4 – dotacja dla Wspólnoty

             Mieszkaniowej Energetyka 4                                                     60 000,00

 

          - Termorenowacja „Domu Działkowca” na terenie POD

             im. Z. Urbanowskiej                                                                   15 000,00

 

 

 

 

poz. IV – Pozostałe wydatki zwiększa się o kwotę                       10 600,00

w tym:

           pkt 1  Edukacja ekologiczna o kwotę                                                600,00

            lit b/ § 3020 – akcje edukacyjne, turnieje, konkursy,

            literatura i materiały fachowe                                                            600,00

 

 

 

            pkt 7  § 4210  zwiększa się o kwotę                                              10 000,00

            - zakup zwierząt do konińskiego Mini ZOO w Parku

              im. F. Chopina                                                                             10 000,00

 

 

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści  Załącznika Nr 2

do niniejszej uchwały.

 

 

12.   W  § 8

 

 

W  Załączniku Nr 14 do uchwały budżetowej obejmującym

 

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2004 rok – dokonuje się następujących zmian:

 

 

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę                                   70 000,00

w tym:

poz. III – Wydatki majątkowe  § 6260 o kwotę                                   70 000,00

w tym:

           pkt 1 – Modernizacja składowiska odpadów komunalnych

                       dotacja dla MZGOK                                                     70 000,00

 

 

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę                                     70 000,00

w tym:

poz. IV – Pozostałe wydatki o kwotę                                                   70 000,00

w tym:

           pkt 5  § 2440 – Remont maszyn i urządzeń – dotacja

           dla MZGOK                                                                               70 000,00

 

 

 

Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści  Załącznika Nr 3

do niniejszej uchwały.

 

 

13.   W  § 10 pkt 3

 

Wyrazy  „41.300.000 zł”  zastępuje się wyrazami  „40.300.000 zł”.

 

 

 

14.   W  §  13

 

Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści  Załącznika Nr 4

do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

 

 

Jednocześnie na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego prostuje się oczywisty błąd pisarski w uchwale Nr 243 Rady Miasta Konina z dnia 3 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2004 rok, gdzie w postanowieniu  § 1 pkt 1a tiret drugie wykazana jest kwota  394.233 zł a winna być  394.223 zł.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                     Przewodniczący

                                                                                     Rady  Miasta  Konina

                                                                                     Tadeusz  Wojdyński

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4