U C H W A Ł A    Nr  308

 

RADY    MIASTA    K O N I N A

 

z dnia  30  c z e r w c a  2004 roku

 

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2004 rok.

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) - Rada  Miasta Konina  uchwala,  co następuje :

 

 

§ 1.

 

 

W uchwale Nr 243 Rady Miasta Konina z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2004 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie  miasta Konina na 2004 rok : Nr 255 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2004 roku ;Nr 206/IV/2004 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 kwietnia 2004 r., Nr 212/IV/2004 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2004 r.; Nr 213/IV/2004 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 maja 2004 r. - wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. W § 1 ust. 1

 

 

Kwotę dochodów ogółem

 

 

 

179 429 661,00

zastępuje się kwotą

 

 

 

183 407 580,00

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) kwotę dochodów gminy

 

 

 

119 670 062,00

   zastępuje się kwotą

 

 

 

122 626 897,00

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji

 

 

  rządowej zlecone gminie ustawami

 

 

 

10 156 215,00

  zastępuje się kwotą

 

 

 

10 340 957,00

 

 

 

 

 

 

 

 -kwotę dotacji  celowej na zadania realizowane na podstawie

 

 

  porozumień z organami administracji rządowej

 

 

3 250,00

  zastępuje się kwotą

 

 

 

11 250,00

 

 

 

 

 

 

 

b) kwotę dochodów powiatu ogółem

 

 

 

59 759 599,00

zastępuje się kwotą

 

 

 

60 780 683,00

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -kwotę dotacji celowych na zadania z zakresu administracji

 

 

rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat

 

 

6 534 305,00

zastępuje się kwotą

 

 

 

6 586 705,00

 

                                                                    

 

 

W części dotyczącej dochodów gminy

 

 

 

2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

 

 

 

Zmniejsza się

Zwiększa się

 

 

 

 

 

w tym:

 

w tym:

Dz.

Rozdz.

§

Ogółem

zadania z zakresu administracji rządowej

Ogółem

zadania z zakresu administracji rządowej

751

75113

2010

 

 

69 020,00

69 020,00

756

75615

O500

 

 

2 050 000,00

 

758

 

 

 

 

670 266,00

 

 

75805

2920

 

 

530 066,00

 

 

75814

O970

 

 

140 200,00

 

801

 

 

0,00

0,00

33 327,00

0,00

 

80101

2030

 

 

10 887,00

 

 

80195

 

0,00

0,00

22 440,00

0,00

 

 

O830

 

 

14 440,00

 

 

 

2020

 

 

8 000,00

 

851

85158

2710

 

 

18 500,00

 

852

 

 

0,00

0,00

115 722,00

115 722,00

 

85212

2010

 

 

110 405,00

110 405,00

 

85278

2010

 

 

5 317,00

5 317,00

RAZEM

 

0,00

0,00

2 956 835,00

184 742,00

                           

 

 

 

3. W Załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:     

 

                                        

                                                                                                                                                

 

 

 

Zmniejsza się

Zwiększa się

 

 

 

 

 

w tym:

 

w tym:

Dz.

Rozdz.

§

Ogółem

zadania z zakresu administracji rządowej

Ogółem

zadania z zakresu administracji rządowej

801

80195

2020

 

 

8 000,00

 

RAZEM

 

 

 

8 000,00

 

 

 

 

 

 

W części dotyczącej dochodów powiatu                                                         

 

 

4. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

Zmniejsza się

Zwiększa się

 

 

 

 

 

w tym:

 

w tym:

Dz.

Rozdz.

§

Ogółem

zadania z zakresu administracji rządowej

Ogółem

zadania z zakresu administracji rządowej

710

71015

2110

 

 

52 400,00

52 400,00

758

75802

 

0,00

0,00

800 000,00

0,00

 

 

2780

 

 

500 000,00

 

 

 

2790

 

 

300 000,00

 

801

80195

 

0,00

0,00

117 850,00

0,00

 

 

O830

 

 

97 850,00

 

 

 

O840

 

 

20 000,00

 

852

85202

O830

 

 

14 000,00

 

854

85415

2130

 

 

36 834,00

 

RAZEM

 

0,00

0,00

1 021 084,00

52 400,00

                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                

5. W § 1 ust.3                                                

 

                                        

Kwotę wydatków ogółem

 

 

 

203 776 537,00

zastępuje się kwotą

 

 

 

207 754 456,00

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) kwotę wydatków gminy ogółem

 

 

 

123 834 583,00

zastępuje się kwotą

 

 

 

125 922 671,00

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji

 

 

rządowej zlecone gminie ustawami

 

 

 

10 156 215,00

zastępuje się kwotą

 

 

 

9 934 341,00

 

 

 

 

 

 

 

 -kwotę wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień

 

 

   z organami administracji rządowej

 

 

 

3 250,00

   zastępuje się kwotą

 

 

 

11 250,00

 

 

 

 

 

 

 

b) kwotę wydatków powiatu ogółem

 

 

 

79 941 954,00

zastępuje się kwotą

 

 

 

81 831 785,00

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -kwotę wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

 

 

zlecone ustawami do realizacji przez powiat

 

 

6 534 305,00

zastępuje się kwotą

 

 

 

6 586 705,00

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

W części dotyczącej wydatków gminy       

 

 

6. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:                                    

                                                                                                                                                

 

 

 

Zmniejsza się

Zwiększa się

 

 

 

 

 

w tym:

 

w tym:

Dz.

Rozdz.

§

Ogółem

zadania z zakresu administracji rządowej

Ogółem

zadania z zakresu administracji rządowej

700

70095

 

294 360,00

0,00

180 200,00

0,00

 

 

4270

 

 

180 200,00

 

 

 

6050

294 360,00

 

 

 

750

 

 

5 700,00

0,00

107 500,00

0,00

 

75022

3030

700,00

 

 

 

 

75023

 

5 000,00

0,00

106 500,00

0,00

 

 

3020

 

 

8 355,00

 

 

 

4110

 

 

1 440,00

 

 

 

4120

 

 

205,00

 

 

 

4210

5 000,00

 

 

 

 

 

4300

 

 

16 500,00

 

 

 

6050

 

 

80 000,00

 

 

75095

4210

 

 

1 000,00

 

751

75113

3030

 

 

69 020,00

69 020,00

754

75495

2820

 

 

5 000,00

 

758

75818

 

0,00

0,00

1 917 980,00

0,00

 

 

4810

 

 

1 207 980,00

 

 

 

6800

 

 

710 000,00

 

801

 

 

134 272,00

0,00

109 298,00

0,00

 

80101

 

254,00

0,00

35 141,00

0,00

 

 

3240

 

 

10 887,00

 

 

 

4010

 

 

4 500,00

 

 

 

4040

 

 

4 500,00

 

 

 

4210

 

 

14 200,00

 

 

 

4300

227,00

 

 

 

 

 

4410

 

 

451,00

 

 

 

4430

27,00

 

 

 

 

 

4480

 

 

603,00

 

 

80104

2510

20 000,00

 

 

 

 

80110

 

13 517,00

0,00

66 157,00

0,00

 

 

4010

 

 

48 533,00

 

 

 

4040

13 118,00

 

 

 

 

 

4110

 

 

7 460,00

 

 

 

4120

 

 

1 040,00

 

 

 

4210

 

 

3 420,00

 

 

 

4240

 

 

685,00

 

 

 

4300

 

 

4 600,00

 

 

 

4410

 

 

169,00

 

 

 

4430

399,00

 

 

 

 

 

4480

 

 

250,00

 

 

80195

 

100 501,00

0,00

8 000,00

0,00

 

 

2550

 

 

8 000,00

 

 

 

4440

100 501,00

 

 

 

851

85154

 

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

 

 

2820

 

 

15 000,00

 

 

 

4210

14 500,00

 

 

 

 

 

4300

500,00

 

 

 

852

 

 

2 000,00

2 000,00

117 722,00

117 722,00

 

85203

 

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

 

 

4210

 

 

2 000,00

2 000,00

 

 

4300

2 000,00

2 000,00

 

 

 

85212

3110

 

 

110 405,00

110 405,00

 

85278

3110

 

 

5 317,00

5 317,00

853

85395

4300

 

 

2 000,00

 

854

 

 

573,00

0,00

15 573,00

0,00

 

85401

 

573,00

0,00

573,00

0,00

 

 

4010

 

 

573,00

 

 

 

4040

573,00

 

 

 

 

85412

4300

 

 

15 000,00

 

900

90015

 

406 616,00

406 616,00

406 616,00

0,00

 

 

4260

253 605,00

253 605,00

253 605,00

 

 

 

4300

153 011,00

153 011,00

153 011,00

 

921

92195

4300

 

 

700,00

 

926

92604

 

24 364,00

0,00

24 364,00

0,00

 

 

4010

8 900,00

 

 

 

 

 

4140

 

 

301,00

 

 

 

4210

2 000,00

 

 

 

 

 

4260

11 464,00

 

 

 

 

 

4270

2 000,00

 

 

 

 

 

4480

 

 

8 900,00

 

 

 

4530

 

 

15 000,00

 

 

 

4580

 

 

163,00

 

RAZEM

 

882 885,00

408 616,00

2 970 973,00

186 742,00

                                                                                                                                                

 

 

7. W Załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:                                                           

                                                                                                                                                

 

 

 

Zmniejsza się

Zwiększa się

 

 

 

 

 

w tym:

 

w tym:

Dz.

Rozdz.

§

Ogółem

zadania z zakresu administracji rządowej

Ogółem

zadania z zakresu administracji rządowej

801

80195

2550

 

 

8 000,00

 

RAZEM

 

 

 

8 000,00

 

                                        

                                                                    

 

W części dotyczącej wydatków powiatu    

 

 

8. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:                                    

                                                                                                                                                

 

 

 

Zmniejsza się

Zwiększa się

 

 

 

 

 

w tym:

 

w tym:

Dz.

Rozdz.

§

Ogółem

zadania z zakresu administracji  rządowej

Ogółem

zadania z zakresu administracji  rządowej

600

60015

 

20 000,00

0,00

1 220 000,00

0,00

 

 

4300

20 000,00

 

 

 

 

 

6050

 

 

1 220 000,00

 

710

71015

 

42 200,00

0,00

55 100,00

52 400,00

 

 

3020

500,00

 

500,00

500,00

 

 

4010

28 440,00

 

35 840,00

35 840,00

 

 

4110

6 700,00

 

8 500,00

8 500,00

 

 

4120

2 060,00

 

2 360,00

2 360,00

 

 

4210

 

 

1 400,00

500,00

 

 

4300

 

 

2 000,00

200,00

 

 

4410

3 000,00

 

3 000,00

3 000,00

 

 

4440

1 500,00

 

1 500,00

1 500,00

758

75818

 

38 640,00

0,00

300 000,00

0,00

 

 

4810

38 640,00

 

 

 

 

 

6800

 

 

300 000,00

 

801

 

 

7 151,00

0,00

132 838,00

0,00

 

80111

 

1 651,00

0,00

1 651,00

0,00

 

 

4040

 

 

1 651,00

 

 

 

4110

1 651,00

 

 

 

 

80114

 

0,00

0,00

90 000,00

0,00

 

 

4010

 

 

35 000,00

 

 

 

4110

 

 

6 297,00

 

 

 

4120

 

 

858,00

 

 

 

4210

 

 

5 000,00

 

 

 

4260

 

 

35 000,00

 

 

 

4270

 

 

4 000,00

 

 

 

4300

 

 

3 845,00

 

 

80120

 

0,00

0,00

7 850,00

0,00

 

 

4210

 

 

3 950,00

 

 

 

4300

 

 

3 085,00

 

 

 

4480

 

 

815,00

 

 

80130

2910

 

 

7 837,00

 

 

80140

4240

 

 

20 000,00

 

 

80146

 

5 500,00

0,00

5 500,00

0,00

 

 

4240

 

 

5 500,00

 

 

 

4300

5 500,00

 

 

 

852

85202

4300

 

 

80 050,00

 

854

 

 

200,00

0,00

75 674,00

0,00

 

85403

2540

 

 

38 640,00

 

 

85415

3240

 

 

36 834,00

 

 

85417

 

200,00

0,00

200,00

0,00

 

 

4210

200,00

 

 

 

 

 

4300

 

 

200,00

 

921

92116

6050

 

 

134 360,00

 

RAZEM

 

 

108 191,00

0,00

1 998 022,00

52 400,00

                                                                                                                                                

                                        

 

                                                                    

9. W § 3 do uchwały budżetowej                                                                                                  

 

                                        

                                                                                                                                                

lit. a)   W Załączniku Nr 8  do uchwały budżetowej  obejmującym :

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

 

na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2004 rok

 

dokonuje się następujących zmian:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w części dotyczącej gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

               zwiększa się o kwotę

 

 

5 000,00

dz.851 - Ochrona zdrowia   zwiększa się o kwotę

 

15 000,00

                                                                                                                                                

 

 

Załącznik  Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie  w treści  Załącznika  Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

 

lit. b)   W Załączniku Nr 9  do uchwały budżetowej  obejmującym :

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół

 

publicznych i placówek publicznych na 2004 rok

 

 

dokonuje się następujących zmian:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w części dotyczącej powiatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę

38 640,00

                                                                                                                                                

 

                                                                                                                        

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie  w treści Załącznika  Nr 2 do niniejszej uchwały.                                                                     

                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                                                                

10 .§ 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ustala się dotacje do instytucji kultury w kwocie

2 658 000,00

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 -Koniński Dom Kultury – podmiotową

1 658 000,00

 

 -Miejska Biblioteka Publiczna - podmiotową

1 000 000,00

zł."

                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

11.W § 5 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejsza się rezerwy o kwotę      

 

 

38 640,00

w  tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pkt 2 rezerwę celową oświatową zmniejsza się o kwotę

 

38 640,00

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

b) część powiatową zmniejsza się o kwotę

 

38 640,00

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększa się rezerwy o kwotę      

 

 

2 217 980,00

w tym:

 

 

 

 

 

 

pkt 1 rezerwę ogólną zwiększa się  o kwotę 

 

 

1 164 679,00

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

a) część gminną zwiększa się o kwotę

 

 

1 164 679,00

 

 

 

 

 

 

 

pkt 2 rezerwę celową oświatową zwiększa się o kwotę

 

43 301,00

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

a) część gminną zwiększa się o kwotę

 

 

43 301,00

 

 

 

 

 

 

 

pkt 3 rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę

1 010 000,00

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

a) część gminną zwiększa się o kwotę

 

 

710 000,00

 

b) część powiatową zwiększa się o kwotę

 

300 000,00

                                                                    

                                        

 

 

                                                                                                                                                

12.W § 6 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

 

 

 

 

 

 

w ust. 1 wyrazy  "19.175.964 zł "  zastępuje się wyrazami  " 19.155.964 zł"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lit b  wyrazy  "12.854.741 zł"  zastępuje się wyrazami   "12.834.741 zł"

 

                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                

Załącznik  Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie  w treści  Załącznika  Nr 3 do niniejszej uchwały. 

                                        

 

 

 

                                                                                                                                                

w pkt 2  w Załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

 

 

 

 

 

Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego ogółem 

 

wyrazy "-55.748 " zastępuje się wyrazami  "  -53.294  "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody ogółem  wyrazy  "3.635.360" zastępuje się wyrazami  "3.639.500 "

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki ogółem wyrazy "3.635.185" zastępuje się  wyrazami "3.639.325 "

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego ogółem

 

wyrazy "-55.573" zastępuje się wyrazami " -53.119 "

 

 

 

 

                                                                    

Załącznik  Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie  w treści  Załącznika  Nr  4 do niniejszej uchwały.

 

 

 

                                                                                                                                                

w pkt 3  w Załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

 

 

 

 

 

 

 

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego ogółem 

 

wyrazy "129.919 " zastępuje się wyrazami  " 248.441 "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody ogółem  wyrazy  "2.553.713" zastępuje się wyrazami  " 2.590.756  "

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki ogółem wyrazy "2.569.435" zastępuje się  wyrazami " 2.649.772  "

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ogółem

 

wyrazy "114.197" zastępuje się wyrazami " 189.425  "

 

 

 

 

                                                                    

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

                                        

13. W § 7

 

 

                                                                    

ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2004 rok w kwotach :

 

 

 

 -przychody

 

18 583 960,00

 

 

 

 -wydatki

 

17 507 710,00

".

 

                                                                                                                                                

 

 

 

                                                                                                                        

W Załączniku Nr 13  do uchwały budżetowej obejmującym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

 

 

i Gospodarki Wodnej na 2004 rok - dokonuje się następujących zmian:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększa się  plan przychodów o kwotę

 

 

2 048 960,00

w tym:

 

 

 

 

 

 

poz. I Stan funduszu obrotowego na początek roku o kwotę

1 048 960,00

 

poz. II Przychody § 0690

 

 

1 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę

 

 

 

477 582,00

w tym:

 

 

 

 

 

 

poz. III Wydatki majątkowe § 6110 o kwotę

 

 

428 000,00

w tym:

 

 

 

 

 

 

        pkt 4  Termorenowacja budynków Gotycka 8 i Gosławicka 36

 

 

                   oraz modernizacja ogrzewania budynku Gosławicka 36

50 000,00

 

       pkt 7 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków- III et.

167 100,00

 

       pkt 8 Kanalizacja sanitarna os. Maliniec

 

13 000,00

 

       pkt 10 Kanalizacja sanitarna ul. Szkolna

 

20 000,00

 

       pkt 14 Termorenowacja budynku przy ul. Górniczej 7

50 000,00

 

       pkt 18 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu

 

 

                  os. Nowy Dwór

 

 

77 900,00

 

       pkt 27 Termorenowacja budynku II Liceum - III etap

50 000,00

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poz. IV Pozostałe wydatki o kwotę

 

 

 

49 582,00

w tym:

 

 

 

 

 

 

      pkt 1 lit. b/ § 4210

 

 

3 000,00

 

      pkt 2 lit. c/ § 2450 -dotacja dla POD RELAX

 

15 000,00

 

      pkt 3 lit. a/ § 2450 - dotacja dla RZGW na zabezpieczenia

 

 

                                       przeciwpowodziowe

 

21 500,00

 

      pkt 3 lit. b/ § 4300

 

 

82,00

 

      pkt 7 § 4210

 

 

 

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę

 

 

 

1 676 582,00

w tym:

 

 

 

 

 

 

poz. III Wydatki majątkowe  o kwotę

 

 

 

1 557 000,00

z tego:

 

 

 

 

 

 

         § 6110 zwiększa się o kwotę

 

 

 

578 000,00

       w tym:

 

 

 

 

 

 

       pkt 6 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków II etap

50 000,00

 

       pkt 20 Adaptacja budynku hotelowo-mieszkalnego "Sonata"

 

 

                   na mieszkania komunalne wraz z termorenowacją

328 000,00

 

     

      pkt 23 Wymiana instalacji c.o., modernizacja węzła i przebudowa

 

 

                   przyłącza cieplnego w Gimnazjum nr 6

 

50 000,00

 

      pkt 31 Wymiana instalacji c.o. I  zaworów termostatycznych

 

 

                  w Bursie Szkolnej nr 1

 

 

20 000,00

 

      pkt 37 Termorenowacja budynku CKP - V etap

 

30 000,00

 

      pkt 38 Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6

100 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      § 6260 zwiększa się o kwotę

 

 

 

270 000,00

       w tym:

 

 

 

 

 

 

       pkt 41 Termorenowacja budynku Przedszkola nr 12

70 000,00

 

       pkt  45 Termorenowacja hali warsztatowej MZK

 

200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       § 6270 zwiększa się o kwotę

 

 

 

709 000,00

       w tym:

 

 

 

 

 

 

       pkt 47 Dotacja dla POD HUTNIK - termorenowacja Domu

 

 

                   Działkowca Hutnik

 

 

10 000,00

 

        pkt 49 Przebudowa napowietrznej sieci ciepłowniczej

 

 

                     w wale przeciwpowodziowym rzeki Warty -dotacja

 

 

                     dla MPEC - Konin

 

 

209 000,00

 

       pkt 53 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Makowskiego

 

 

 

            -dotacja dla PWiK

 

 

400 000,00

 

       pkt 54 Wymiana linii ciepłowniczej co i cw z przyłączeniami

                   dla wspólnot mieszkaniowych ul. Janowska

                   - dotacja dla Sp. INREM                                                                90 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poz. IV Pozostałe wydatki o kwotę

 

 

 

119 582,00

w tym:

 

 

 

 

 

 

        pkt 3 zwiększa się o kwotę

 

 

 

59 582,00

        w tym:

 

 

 

 

 

 

         lit. a/ § 2440

 

 

 

21 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         lit. b/ o kwotę

 

 

 

20 082,00

 

         w tym:

 

 

 

 

 

 

  

§ 4110

 

 

82,00

 

 

 

§ 4300

 

 

20 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         lit. d/ § 4300

 

 

 

3 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         lit. e/ § 2450

 

 

 

15 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       pkt 7 § 2440

 

 

 

 

10 000,00

wprowadza się  pkt 8 § 2440

 

 

 

50 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

poz. IV Stan funduszu obrotowego na koniec roku zwiększa się o kwotę

849 960,00

 

 

 

 

Załącznik  Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie  w treści  Załącznika  Nr 6 do niniejszej uchwały.                                         

                                                                                                                       

14. W § 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2004 rok w kwotach:

 

 

 

 -przychody

6 439 017,00

 

 

 

 

 -wydatki

6 336 017,00

".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Załączniku Nr 14 do uchwały budżetowej obejmującym

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2004 rok - dokonuje się następujących zmian:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększa się plan przychodów o kwotę

 

 

323 017,00

w tym:  

 

 

 

 

 

   poz. I wprowadza się - Stan funduszu obrotowego na początek roku

-201 547,00

   poz. II - Przychody § 0690

 

 

524 564,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę

 

 

323 017,00

w tym:

 

 

 

 

 

poz. V § 2960 - Przelewy redystrybucyjne zwiększa się o kwotę

323 017,00

 

 

Załącznik  Nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie  w treści  Załącznika  Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

 

 

§ 3.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        

 

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                    Rady Miasta Konina

                                                                                                     Tadeusz  Wojdyński